Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1020-63-COT25
- Total
- $1.046.010
- Neto
- $879.000
- Impuestos
- $167.010
Orden de Compra codigo: 1020-211-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ELECTRICOS, ELECTRONICOS AUTOMATICEMOTOR Condiciones generales del servicio: 1.- Plazo de entrega: 3 días hábiles, contados a partir de la recepción de la Orden de Compra. 2.- Lugar de entrega: Morandé N°71, Piso 6, Santiago Centro. Días: viernes, sábado y domingo. Viernes desde las 17:00 hrs. y sábado y domingo durante las 24 horas. Coordinar con Daniel Nuñez; email: daniel.nunez.s@mop.gov.cl, Teléfono: +562 2450 3157 o Pedro Fernandez; email: pedro.fernandez@mop.gov.cl, Teléfono: +562 2450 3157. 3.- Facturación y pago: a) Facturación: La factura electrónica debe ser emitida a nombre de: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCION GRAL. DE OO.PP. DCYF, RUT: 61.202.000-0 ingresando en su archivo XML de factura, como se indica a continuación: COD UNIDAD DE PAGO 2020 UNIDAD_DE_PAGO NIVEL_CENTRAL_SUBSECRETARÍA Correo electrónico mop_dte@paperless.cl La Subsecretaría de Obras Públicas podrá rec
- Organismo comprador
- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
- Proveedor
- COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ELECTRICOS, ELECTRONICOS AUTOMATICEMOTOR76.736.641-8
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación01-07-2025
- Envío a proveedor04-07-2025
- Aceptación07-07-2025