ORDEN DE COMPRA DESDE 1020-88-LE25
- Total
- $10.710.000
- Neto
- $9.000.000
- Impuestos
- $1.710.000
Servicio de mantención torniquetes de acceso MOP DESDE 1020-88-LE25 FACTURAR: electrónicamente a nombre de: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS - DIRECCIÓN GRAL. DE OO.PP. DCYF, RUT 61.202.000-0 ingresando en su archivo XML de factura, como se indica a continuación: COD UNIDAD DE PAGO 2020 UNIDAD_DE_PAGO NIVEL_CENTRAL_SUBSECRETARIA CORREO ELECTRÓNICO mop_dte@paperless.cl Se deberá señalar en cada factura, la Orden de Compra correspondiente. *El monto total de la contratación por 36 meses es de $10.710.000, IVA incluido *Se efectuarán tres pagos anuales de acuerdo a las mantenciones realizadas. 1. Correspondiente al año 2026, $3.570.000, 2. Correspondiente al año 2027 $3.570.000.- 3. Correspondiente al año 2028$3.570.000 Contraparte Técnica: 1. Titular: Alexis Torres Jofré alexis.torres@mop.gov.cl - Teléfono 224493176 2. Suplente: Mauricio Díaz Rodríguez mauricio.diaz.r@mop.gov.cl Teléfono 224493173
- Organismo comprador
- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
- Proveedor
- ANA JULIA TORRES VALDEBENITO12.637.887-4
- Licitación de origen
- 1020-88-LE25
- Creación20-01-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor27-01-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación27-01-2026, 12:00 a. m.