1020-153-AG25Aceptada
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1020-49-COT25
- Total
- $6.441.173
- Neto
- $5.412.750
- Impuestos
- $1.028.423
Orden de Compra codigo: 1020-153-AG25 dirigida a COMERCIAL DF SPA Contacto: Pablo Reyes Acuña o Daniel Núñez, En bodega -1 Morande 45 Stgo. Centro Telefono: 224493154. Facturación: La Factura debe ser emitida de manera electrónica a nombre: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL OO.PP. DCYF, RUT: 61.202.000-0, ingresando en su archivo XML de factura, como se indica a continuación: Código unidad de pago: 2020 UNIDAD_DE_PAGO_NIVEL_CENTRAL_SUBSECRETARIA Correo electrónico: mop_dte@paperless.cl
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