1020-153-AG25Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1020-49-COT25

Total
$6.441.173
Neto
$5.412.750
Impuestos
$1.028.423
Descripción

Orden de Compra codigo: 1020-153-AG25 dirigida a COMERCIAL DF SPA Contacto: Pablo Reyes Acuña o Daniel Núñez, En bodega -1 Morande 45 Stgo. Centro Telefono: 224493154. Facturación: La Factura debe ser emitida de manera electrónica a nombre: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS – DIRECCION GENERAL OO.PP. DCYF, RUT: 61.202.000-0, ingresando en su archivo XML de factura, como se indica a continuación: Código unidad de pago: 2020 UNIDAD_DE_PAGO_NIVEL_CENTRAL_SUBSECRETARIA Correo electrónico: mop_dte@paperless.cl

Partes
Proveedor
COMERCIAL DF SPA76.825.223-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    19-05-2025
  2. Envío a proveedor
    23-05-2025
  3. Aceptación
    24-05-2025