1020-149-AG25Aceptada
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1020-46-COT25
- Total
- $5.100.273
- Neto
- $4.285.944
- Impuestos
- $814.329
Orden de Compra codigo: 1020-149-AG25 dirigida a ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA Justificación selección de cotización menos económica: Proveedor cumple con todos los productos solicitados. Contacto entrega: Pablo Reyes Acuña o Daniel Núñez, En bodega -1 Morande 45 Stgo. Centro, telefono : 224493154 Facturación: La Factura debe ser emitida de manera electrónica a nombre: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL OO.PP. DCYF, RUT: 61.202.000-0, ingresando en su archivo XML de factura, como se indica a continuación: Código unidad de pago: 2020 UNIDAD_DE_PAGO_NIVEL_CENTRAL_SUBSECRETARIA Correo electrónico: mop_dte@paperless.cl
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