1020-149-AG25Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1020-46-COT25

Total
$5.100.273
Neto
$4.285.944
Impuestos
$814.329
Descripción

Orden de Compra codigo: 1020-149-AG25 dirigida a ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA Justificación selección de cotización menos económica: Proveedor cumple con todos los productos solicitados. Contacto entrega: Pablo Reyes Acuña o Daniel Núñez, En bodega -1 Morande 45 Stgo. Centro, telefono : 224493154 Facturación: La Factura debe ser emitida de manera electrónica a nombre: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS – DIRECCION GENERAL OO.PP. DCYF, RUT: 61.202.000-0, ingresando en su archivo XML de factura, como se indica a continuación: Código unidad de pago: 2020 UNIDAD_DE_PAGO_NIVEL_CENTRAL_SUBSECRETARIA Correo electrónico: mop_dte@paperless.cl

Partes
Proveedor
ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA77.222.225-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    14-05-2025
  2. Envío a proveedor
    16-05-2025
  3. Aceptación
    17-05-2025