1019-893-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-124-LE14

Total
$836.213
Neto
$702.700
Impuestos
$133.513
Descripción

COORDINAR CON CINTHYA MONTECINOS FONO: 224493862 FACTURAR: DIRECCION GENERAL DE AGUAS MOP; RUT: 61.202.000-0, GIRO: SERVICIO PUBLICO; PAGO A 30 DÍAS. ENTREGAR EN MORANDE N°71 PRIMER PISO, VENTANILLA UNICA FACTURAS. FONO: 4494166

Partes
Proceso
  1. Creación
    10-12-2014
  2. Envío a proveedor
    10-12-2014
  3. Aceptación
    10-12-2014