1019-767-AG22Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1019-287-COT22

Total
$1.834.271
Neto
$1.517.404
Impuestos
$292.867
Descripción

COORDINAR CON SHARI VASQUEZ, FONO: 224493738 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE UNIDAD DE PAGO: NIVEL_CENTRAL_DIRECCIÓN_GENERAL_DE_AGUAS, SEGÚN INSTRUCTIVO DEL MOP SOBRE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. DEBERÁ INDICAR ADEMÁS EN SU FACTURA LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA. GIRO: SERVICIO PUBLICO PAGO A 30 DÍAS CONSULTAR PAGO DE FACTURAS. FONO: 2 4494166

Partes
Proveedor
VERDE CLARO SPA77.603.496-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    19-12-2022
  2. Envío a proveedor
    19-12-2022
  3. Aceptación
    19-12-2022