1019-731-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-88-LE19

Total
$13.044.780
Neto
$10.962.000
Impuestos
$2.082.780
Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA (FISCALIZACION). FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN

Partes
Proceso
  1. Creación
    03-12-2019
  2. Envío a proveedor
    03-12-2019
  3. Aceptación
    18-12-2019