1019-72-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-24-LE21

Total
$4.009.893
Neto
$3.369.658
Impuestos
$640.235
Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA (CONSERVACION). FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN D

Partes
Proveedor
MERCK S A80.621.200-8
Licitación de origen
1019-24-LE21
Proceso
  1. Creación
    09-03-2021
  2. Envío a proveedor
    09-03-2021
  3. Aceptación
    15-03-2021