1019-705-AG22Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1019-261-COT22

Total
$1.000.000
Neto
$1.000.000
Impuestos
$0
Descripción

COORDINAR CON TRIXI BENITO, FONO: 224493797 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE UNIDAD DE PAGO: NIVEL_CENTRAL_DIRECCIÓN_GENERAL_DE_AGUAS, SEGÚN INSTRUCTIVO DEL MOP SOBRE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. DEBERÁ INDICAR ADEMÁS EN SU FACTURA LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA. GIRO: SERVICIO PUBLICO PAGO A 30 DÍAS CONSULTAR PAGO DE FACTURAS. FONO: 2 4494166

Partes
Proveedor
Netsolutions Learning76.192.544-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    01-12-2022
  2. Envío a proveedor
    01-12-2022
  3. Aceptación
    01-12-2022