1019-683-AG23Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1019-213-COT23

Total
$380.800
Neto
$320.000
Impuestos
$60.800
Descripción

COORDINAR CON ERIKA MUÑOZ, FONO: 224493920 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE UNIDAD DE PAGO: NIVEL_CENTRAL_DIRECCIÓN_GENERAL_DE_AGUAS, SEGÚN INSTRUCTIVO DEL MOP SOBRE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. DEBERÁ INDICAR ADEMÁS EN SU FACTURA LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA. GIRO: SERVICIO PUBLICO PAGO A 30 DÍAS CONSULTAR PAGO DE FACTURAS. FONO: 2 4494166

Partes
Proveedor
COMERCIALIZADORA COMPLEX SPA77.560.728-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    18-12-2023
  2. Envío a proveedor
    18-12-2023
  3. Aceptación
    20-12-2023