1019-653-AG24Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1019-235-COT24

Total
$1.963.500
Neto
$1.963.500
Impuestos
$0
Descripción

COORDINAR CON TRIXI BENITO: FONO: 224493797 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE UNIDAD DE PAGO: NIVEL_CENTRAL_DIRECCIÓN_GENERAL_DE_AGUAS, SEGÚN INSTRUCTIVO DEL MOP SOBRE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. DEBERÁ INDICAR ADEMÁS EN SU FACTURA LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA. GIRO: SERVICIO PUBLICO PAGO A 30 DÍAS CONSULTAR PAGO DE FACTURAS. FONO: 2 4494166

Proceso
  1. Creación
    09-12-2024
  2. Envío a proveedor
    09-12-2024
  3. Aceptación
    09-12-2024