1019-648-AG25Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1019-256-COT25

Total
$4.398.240
Neto
$3.696.000
Impuestos
$702.240
Descripción

Orden de Compra código: 1019-648-AG25 dirigida a ADOTECH SPA Justificación selección de cotización menos económica: Los productos o servicios cotizados cumplen de mejor manera con los requisitos técnicos solicitados. Coordinar con funcionario a cargo, Rolando Berti; correo; rolando.berti@mop.gov.cl; Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0, ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 2350, N° OC., Consultar pago factura a Tesorería: 224494166.

Partes
Proveedor
ADOTECH SPA77.833.644-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    09-12-2025
  2. Envío a proveedor
    09-12-2025
  3. Aceptación
    09-12-2025