1019-646-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-152-LE25

Total
$11.970.460
Neto
$10.059.210
Impuestos
$1.911.250
Descripción

ADQ. E INSTALACIÓN DE UN CONTENEDOR DESDE 1019-152-LE25 Coordinar con funcionario a cargo Inspector Fiscal, Oscar Olivares; correo; oscar.olivares@mop.gov.cl; Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0, ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 2350, N° OC, Consultar pago factura a Tesorería: 224494166.

Partes
Proceso
  1. Creación
    09-12-2025
  2. Envío a proveedor
    09-12-2025
  3. Aceptación
    10-12-2025