1019-646-SE25Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-152-LE25
- Total
- $11.970.460
- Neto
- $10.059.210
- Impuestos
- $1.911.250
ADQ. E INSTALACIÓN DE UN CONTENEDOR DESDE 1019-152-LE25 Coordinar con funcionario a cargo Inspector Fiscal, Oscar Olivares; correo; oscar.olivares@mop.gov.cl; Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0, ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 2350, N° OC, Consultar pago factura a Tesorería: 224494166.
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