1019-58-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-23-LE21

Total
$40.000.000
Neto
$40.000.000
Impuestos
$0
Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA (HIDROLOGIA). FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE

Partes
Proveedor
SUMA AIR LTDA76.920.200-5
Licitación de origen
1019-23-LE21
Proceso
  1. Creación
    02-03-2021
  2. Envío a proveedor
    02-03-2021
  3. Aceptación
    04-03-2021