1019-563-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-167-LE21

Total
$2.320.500
Neto
$1.950.000
Impuestos
$370.500
Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA (D.A.R.H.). FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE UN

Partes
Proceso
  1. Creación
    09-12-2021, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    09-12-2021, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    13-12-2021, 12:00 a. m.