1019-563-SE21Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-167-LE21
- Total
- $2.320.500
- Neto
- $1.950.000
- Impuestos
- $370.500
DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA (D.A.R.H.). FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE UN
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