1019-562-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-112-LE24

Total
$12.611.620
Neto
$10.598.000
Impuestos
$2.013.620
Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA ,PREVIA COORDINACIÓN CON ROLANDO BERTI FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE UNIDAD DE PAGO: NIVEL_CENTRAL_DIRECCIÓN_GENERAL_DE_AGUAS, SEGÚN INSTRUCTIVO DEL MOP SOBRE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. DEBERÁ INDICAR ADEMÁS EN SU FACTURA LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA. GIRO: SERVICIO PUBLICO PAGO A 30 DÍAS CONSULTAR PAGO DE FACTURAS. FONO: 2 4494166

Partes
Proveedor
VERDE CLARO SPA77.603.496-7
Licitación de origen
1019-112-LE24
Proceso
  1. Creación
    07-11-2024
  2. Envío a proveedor
    07-11-2024
  3. Aceptación
    08-11-2024