1019-554-AG24Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1019-211-COT24

Total
$269.998
Neto
$226.889
Impuestos
$43.109
Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA. HIDROLOGÍA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE UNIDAD DE PAGO: NIVEL_CENTRAL_DIRECCIÓN_GENERAL_DE_AGUAS, SEGÚN INSTRUCTIVO DEL MOP SOBRE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. DEBERÁ INDICAR ADEMÁS EN SU FACTURA LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA. GIRO: SERVICIO PUBLICO PAGO A 30 DÍAS CONSULTAR PAGO DE FACTURAS. FONO: 2 4494166

Partes
Proveedor
TREND CENTER SPA77.828.817-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    07-11-2024
  2. Envío a proveedor
    07-11-2024
  3. Aceptación
    07-11-2024