1019-546-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-66-L116

Total
$1.500.000
Neto
$1.260.504
Impuestos
$239.496
Descripción

COORDINAR CON FRANCISCO CORTES, FONO: 224493953 FACTURAR: DIRECCION GENERAL DE AGUAS MOP; RUT: 61.202.000-0, GIRO: SERVICIO PUBLICO; PAGO A 30 DÍAS. ENTREGAR EN MORANDE N°71 PRIMER PISO, VENTANILLA UNICA FACTURAS. FONO: 4494166

Partes
Proveedor
daniela margarita76.401.918-0
Licitación de origen
1019-66-L116
Proceso
  1. Creación
    22-07-2016
  2. Envío a proveedor
    22-07-2016
  3. Aceptación
    23-07-2016