1019-519-SE23Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 2015-9-IN23

Total
$63.000.000
Neto
$63.000.000
Impuestos
$0
Descripción

COORDINAR CON GONZALO BUSTAMANTE, FONO: 224494005 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE UNIDAD DE PAGO: NIVEL_CENTRAL_DIRECCIÓN_GENERAL_DE_AGUAS, SEGÚN INSTRUCTIVO DEL MOP SOBRE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. DEBERÁ INDICAR ADEMÁS EN SU FACTURA LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA. GIRO: SERVICIO PUBLICO PAGO A 30 DÍAS CONSULTAR PAGO DE FACTURAS. FONO: 2 4494166

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    02-11-2023
  2. Envío a proveedor
    15-11-2023
  3. Aceptación
    22-11-2023