1019-518-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-69-LE14

Total
$39.894.000
Neto
$39.894.000
Impuestos
$0
Descripción

COORDINAR CON GUILLERMO SEPULVEDA, FONO: 24493724 FACTURAR: DIRECCION GENERAL DE AGUAS MOP; RUT: 61.202.000-0, GIRO: SERVICIO PUBLICO; PAGO A 30 DÍAS. ENTREGAR EN MORANDE N°71 PRIMER PISO, VENTANILLA UNICA FACTURAS. FONO: 4494166

Partes
Proceso
  1. Creación
    29-07-2014
  2. Envío a proveedor
    29-07-2014
  3. Aceptación
    29-07-2014