1019-48-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-16-LQ21

Total
$109.388.000
Neto
$109.388.000
Impuestos
$0
Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA (ESTUDIOS). FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE UN

Partes
Proveedor
HIDRICA Consultores76.340.186-3
Licitación de origen
1019-16-LQ21
Proceso
  1. Creación
    01-03-2021
  2. Envío a proveedor
    22-03-2021
  3. Aceptación
    22-03-2021