1019-477-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-94-L113

Total
$500.000
Neto
$500.000
Impuestos
$0
Descripción

COORDINAR CON TRIXI BENITO FONO: 24493797 FACTURAR: DIRECCION GENERAL DE AGUAS MOP; RUT: 61.202.000-0, GIRO: SERVICIO PUBLICO; PAGO A 30 DÍAS. ENTREGAR EN MORANDE N°71 PRIMER PISO, VENTANILLA UNICA FACTURAS. FONO: 4494166

Partes
Proveedor
TechConsulting9.258.795-9
Licitación de origen
1019-94-L113
Proceso
  1. Creación
    21-06-2013
  2. Envío a proveedor
    21-06-2013
  3. Aceptación
    22-06-2013