1019-473-SE22Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 2015-22-IN22

Total
$30.180.933
Neto
$30.180.933
Impuestos
$0
Descripción

COORDINAR CON ALEJANDRA ESPINA, MAIL: ALEJANDRA.ESPINA@MOP.GOV.CL FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE UNIDAD DE PAGO: NIVEL_CENTRAL_DIRECCIÓN_GENERAL_DE_AGUAS, SEGÚN INSTRUCTIVO DEL MOP SOBRE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. DEBERÁ INDICAR ADEMÁS EN SU FACTURA LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA. GIRO: SERVICIO PUBLICO PAGO A 30 DÍAS CONSULTAR PAGO DE FACTURAS. FONO: 2 4494166

Partes
Proveedor
ORBIS DATA SPA76.192.268-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    11-10-2022, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    11-11-2022, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    11-11-2022, 12:00 a. m.