1019-459-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-53-L118

Total
$4.599.826
Neto
$3.865.400
Impuestos
$734.426
Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA (GLACIOLOGIA). FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE

Partes
Proveedor
Invar S.A.96.589.270-2
Licitación de origen
1019-53-L118
Proceso
  1. Creación
    25-07-2018
  2. Envío a proveedor
    25-07-2018
  3. Aceptación
    25-07-2018