1019-427-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-31-LR23

Total
$61.642.726
Neto
$51.800.610
Impuestos
$9.842.116
Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA. HIDROLOGÍA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE UNIDAD DE PAGO: NIVEL_CENTRAL_DIRECCIÓN_GENERAL_DE_AGUAS, SEGÚN INSTRUCTIVO DEL MOP SOBRE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. DEBERÁ INDICAR ADEMÁS EN SU FACTURA LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA. GIRO: SERVICIO PUBLICO PAGO A 30 DÍAS CONSULTAR PAGO DE FACTURAS. FONO: 2 4494166

Partes
Proveedor
INSTRUKELL SPA77.403.558-3
Licitación de origen
1019-31-LR23
Proceso
  1. Creación
    05-10-2023
  2. Envío a proveedor
    05-10-2023
  3. Aceptación
    05-10-2023