1019-424-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-74-LQ20

Total
$104.867.100
Neto
$104.867.100
Impuestos
$0
Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA (ESTUDIOS). FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE UN

Partes
Proveedor
HIDRICA Consultores76.340.186-3
Licitación de origen
1019-74-LQ20
Proceso
  1. Creación
    22-10-2020
  2. Envío a proveedor
    19-11-2020
  3. Aceptación
    19-11-2020