1019-416-SE23Aceptada

SOPORTE Y MANTENCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

Total
$135.738.214
Neto
$135.738.214
Impuestos
$0
Descripción

COORDINAR CON CRISTIAN DIAZ, FONO: 224493835 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE UNIDAD DE PAGO: NIVEL_CENTRAL_DIRECCIÓN_GENERAL_DE_AGUAS, SEGÚN INSTRUCTIVO DEL MOP SOBRE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. DEBERÁ INDICAR ADEMÁS EN SU FACTURA LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA. GIRO: SERVICIO PUBLICO PAGO A 30 DÍAS CONSULTAR PAGO DE FACTURAS. FONO: 2 4494166

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    28-09-2023
  2. Envío a proveedor
    13-11-2023
  3. Aceptación
    13-11-2023