1019-396-SE25Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-98-LE25
- Total
- $30.000.000
- Neto
- $30.000.000
- Impuestos
- $0
Descripción
COORDINAR CON MARISOL SANHUEZA, mail: marisol.acevedo@mop.gov.cl FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE UNIDAD DE PAGO: NIVEL_CENTRAL_DIRECCIÓN_GENERAL_DE_AGUAS, SEGÚN INSTRUCTIVO DEL MOP SOBRE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. DEBERÁ INDICAR ADEMÁS EN SU FACTURA LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA. GIRO: SERVICIO PUBLICO PAGO A 30 DÍAS CONSULTAR PAGO DE FACTURAS. FONO: 2 4494166
Partes
- Organismo comprador
- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
- Proveedor
- SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA76.192.487-7
- Licitación de origen
- 1019-98-LE25
Proceso
- Creación14-08-2025
- Envío a proveedor21-08-2025
- Aceptación21-08-2025