1019-396-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-98-LE25

Total
$30.000.000
Neto
$30.000.000
Impuestos
$0
Descripción

COORDINAR CON MARISOL SANHUEZA, mail: marisol.acevedo@mop.gov.cl FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE UNIDAD DE PAGO: NIVEL_CENTRAL_DIRECCIÓN_GENERAL_DE_AGUAS, SEGÚN INSTRUCTIVO DEL MOP SOBRE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. DEBERÁ INDICAR ADEMÁS EN SU FACTURA LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA. GIRO: SERVICIO PUBLICO PAGO A 30 DÍAS CONSULTAR PAGO DE FACTURAS. FONO: 2 4494166

Proceso
  1. Creación
    14-08-2025
  2. Envío a proveedor
    21-08-2025
  3. Aceptación
    21-08-2025