1019-385-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-130-LE21

Total
$15.956.710
Neto
$13.409.000
Impuestos
$2.547.710
Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA. HIDROLOGIA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE UN

Partes
Proveedor
ACRÔP SPA76.700.645-4
Licitación de origen
1019-130-LE21
Proceso
  1. Creación
    14-09-2021
  2. Envío a proveedor
    14-09-2021
  3. Aceptación
    14-09-2021