1019-376-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-91-LP22

Total
$5.060.475
Neto
$4.252.500
Impuestos
$807.975
Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA. GLACIOLOGÍA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE U

Partes
Proveedor
WELKO S.p.A76.174.977-3
Licitación de origen
1019-91-LP22
Proceso
  1. Creación
    02-09-2022
  2. Envío a proveedor
    21-09-2022
  3. Aceptación
    21-09-2022