1019-375-AG20Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1019-4-COT20

Total
$709.240
Neto
$496.000
Impuestos
$113.240
Descripción

Despachar a; San Carlos N° 50 Oficina 46 Piso 4, Valdivia Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0,ingresar archivo XML en casillamop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 2350, N° OC, Consultar pago factura a Tesorería: 224494166.

Partes
Proveedor
José Luis76.323.453-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    29-09-2020
  2. Envío a proveedor
    29-09-2020
  3. Aceptación
    30-09-2020