1019-344-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-78-L125

Total
$1.666.000
Neto
$1.400.000
Impuestos
$266.000
Descripción

COORDINAR CON ALEXANDRA BUSTOS, mail: alexandra.bustos@mop.gov.cl FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE UNIDAD DE PAGO: NIVEL_CENTRAL_DIRECCIÓN_GENERAL_DE_AGUAS, SEGÚN INSTRUCTIVO DEL MOP SOBRE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. DEBERÁ INDICAR ADEMÁS EN SU FACTURA LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA. GIRO: SERVICIO PUBLICO PAGO A 30 DÍAS CONSULTAR PAGO DE FACTURAS. FONO: 2 4494166

Partes
Proveedor
WSS Chile S.A.96.947.280-5
Licitación de origen
1019-78-L125
Proceso
  1. Creación
    21-07-2025
  2. Envío a proveedor
    22-07-2025
  3. Aceptación
    22-07-2025