1019-334-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-57-LE20

Total
$49.999.992
Neto
$42.016.800
Impuestos
$7.983.192
Descripción

COORDINAR CON ENCARGADO AL CORREO diego.gonzalez@mop.gov.cl FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRI

Partes
Proceso
  1. Creación
    18-08-2020, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    18-08-2020, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    20-08-2020, 12:00 a. m.