1019-334-AG23Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1019-94-COT23

Total
$72.126
Neto
$60.610
Impuestos
$11.516
Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N° 342, BODEGA FONO: 224493870 DTI. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A NOMBRE DEL MOP, RUT: 61.202.000-0, INGRESAR ARCHIVO XML EN CASILLA mop_dte@paperless.cl, INDICAR CÓDIGO DE PAGO: 2350 Y N° DE O/C. PARA CONSULTAS PAGO DE FACTURA A TESORERIA: 224494166.

Partes
Proveedor
CITOTOOLS SPA77.274.753-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    23-08-2023
  2. Envío a proveedor
    23-08-2023
  3. Aceptación
    24-08-2023