1019-324-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-64-LP25

Total
$98.000.000
Neto
$98.000.000
Impuestos
$0
Descripción

COORDINAR CON DANIEL PAVEZ, mail: daniel.pavez@mop.gov.cl FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE UNIDAD DE PAGO: NIVEL_CENTRAL_DIRECCIÓN_GENERAL_DE_AGUAS, SEGÚN INSTRUCTIVO DEL MOP SOBRE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. DEBERÁ INDICAR ADEMÁS EN SU FACTURA LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA. GIRO: SERVICIO PUBLICO PAGO A 30 DÍAS CONSULTAR PAGO DE FACTURAS. FONO: 2 4494166

Partes
Proceso
  1. Creación
    11-07-2025
  2. Envío a proveedor
    24-09-2025
  3. Aceptación
    02-10-2025