1019-323-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-87-LE22

Total
$19.999.140
Neto
$16.806.000
Impuestos
$3.193.140
Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA. HIDROLOGÍA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE U

Partes
Proceso
  1. Creación
    09-08-2022
  2. Envío a proveedor
    15-09-2022
  3. Aceptación
    15-09-2022