1019-316-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-36-LP23

Total
$50.202.593
Neto
$42.187.053
Impuestos
$8.015.540
Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA. LABORATORIO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE UNIDAD DE PAGO: NIVEL_CENTRAL_DIRECCIÓN_GENERAL_DE_AGUAS, SEGÚN INSTRUCTIVO DEL MOP SOBRE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. DEBERÁ INDICAR ADEMÁS EN SU FACTURA LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA. GIRO: SERVICIO PUBLICO PAGO A 30 DÍAS CONSULTAR PAGO DE FACTURAS. FONO: 2 4494166

Proceso
  1. Creación
    18-08-2023
  2. Envío a proveedor
    22-09-2023
  3. Aceptación
    25-09-2023