1019-283-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-47-LE20

Total
$6.295.100
Neto
$5.290.000
Impuestos
$1.005.100
Descripción

COORDINAR CON ENCARGADO DE LICITACIÓN AL CORREO alexandra.bustosa@mop.gov.cl FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAG

Partes
Proveedor
Alejandro Arturo76.802.151-1
Licitación de origen
1019-47-LE20
Proceso
  1. Creación
    20-07-2020
  2. Envío a proveedor
    20-07-2020
  3. Aceptación
    20-07-2020