1019-281-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-16-LP15

Total
$15.208.200
Neto
$12.780.000
Impuestos
$2.428.200
Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA. HIDROLOGIA FACTURAR: DIRECCION GENERAL DE AGUAS MOP; RUT: 61.202.000-0, GIRO: SERVICIO PUBLICO; PAGO A 30 DÍAS. ENTREGAR EN MORANDE N°71 PRIMER PISO, VENTANILLA UNICA FACTURAS. FONO: 4494166

Partes
Proceso
  1. Creación
    24-04-2015
  2. Envío a proveedor
    08-06-2015
  3. Aceptación
    11-06-2015