1019-273-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-24-L115

Total
$2.915.500
Neto
$2.450.000
Impuestos
$465.500
Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA. GLACIOLOGIA FACTURAR: DIRECCION GENERAL DE AGUAS MOP; RUT: 61.202.000-0, GIRO: SERVICIO PUBLICO; PAGO A 30 DÍAS. ENTREGAR EN MORANDE N°71 PRIMER PISO, VENTANILLA UNICA FACTURAS. FONO: 4494166

Partes
Proveedor
Invar S.A.96.589.270-2
Licitación de origen
1019-24-L115
Proceso
  1. Creación
    23-04-2015
  2. Envío a proveedor
    23-04-2015
  3. Aceptación
    23-04-2015