1019-252-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-41-L124

Total
$5.819.100
Neto
$4.890.000
Impuestos
$929.100
Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA. CONSERVACIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE UNIDAD DE PAGO: NIVEL_CENTRAL_DIRECCIÓN_GENERAL_DE_AGUAS, SEGÚN INSTRUCTIVO DEL MOP SOBRE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. DEBERÁ INDICAR ADEMÁS EN SU FACTURA LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA. GIRO: SERVICIO PUBLICO PAGO A 30 DÍAS CONSULTAR PAGO DE FACTURAS. FONO: 2 4494166

Partes
Proveedor
EDAPI S.A.85.541.900-9
Licitación de origen
1019-41-L124
Proceso
  1. Creación
    14-06-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    14-06-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    24-06-2024, 12:00 a. m.