1019-243-SE23Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-25-LE23
- Total
- $1.154.300
- Neto
- $970.000
- Impuestos
- $184.300
COORDINAR CON ALEXANDRA BUSTOS, FONO: 224493862 POR PERIODO DE CONTINGENCIA NACIONAL LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, RECEPCIONARA MERCADERÍA EN SU BODEGA UBICADA EN SANTA ROSA N° 342, SOLO LOS DÍAS MARTES Y JUEVES DE 09:00 A 14:00 HRS. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350
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