1019-243-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-25-LE23

Total
$1.154.300
Neto
$970.000
Impuestos
$184.300
Descripción

COORDINAR CON ALEXANDRA BUSTOS, FONO: 224493862 POR PERIODO DE CONTINGENCIA NACIONAL LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, RECEPCIONARA MERCADERÍA EN SU BODEGA UBICADA EN SANTA ROSA N° 342, SOLO LOS DÍAS MARTES Y JUEVES DE 09:00 A 14:00 HRS. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350

Partes
Proveedor
WSS Chile S.A.96.947.280-5
Licitación de origen
1019-25-LE23
Proceso
  1. Creación
    18-07-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    18-07-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    18-07-2023, 12:00 a. m.