1019-243-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-11-LE16

Total
$4.981.340
Neto
$4.186.000
Impuestos
$795.340
Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA. HIDROLOGIA FACTURAR: DIRECCION GENERAL DE AGUAS MOP; RUT: 61.202.000-0, GIRO: SERVICIO PUBLICO; PAGO A 30 DÍAS. ENTREGAR EN MORANDE N°71 PRIMER PISO, VENTANILLA UNICA FACTURAS. FONO: 4494166

Partes
Proveedor
Invar S.A.96.589.270-2
Licitación de origen
1019-11-LE16
Proceso
  1. Creación
    31-03-2016
  2. Envío a proveedor
    31-03-2016
  3. Aceptación
    01-04-2016