1019-242-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-25-LE23

Total
$942.480
Neto
$792.000
Impuestos
$150.480
Descripción

COORDINAR CON ALEXANDRA BUSTOS: FONO 224493862 POR PERIODO DE CONTINGENCIA NACIONAL LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, RECEPCIONARA MERCADERÍA EN SU BODEGA UBICADA EN SANTA ROSA N° 342, SOLO LOS DÍAS MARTES Y JUEVES DE 09:00 A 14:00 HRS. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350

Proceso
  1. Creación
    18-07-2023
  2. Envío a proveedor
    18-07-2023
  3. Aceptación
    24-07-2023