1019-241-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-25-LE23

Total
$2.427.600
Neto
$2.040.000
Impuestos
$387.600
Descripción

COORDINAR CON ALEXANDRA BUSTOS: 22449382 POR PERIODO DE CONTINGENCIA NACIONAL LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, RECEPCIONARA MERCADERÍA EN SU BODEGA UBICADA EN SANTA ROSA N° 342, SOLO LOS DÍAS MARTES Y JUEVES DE 09:00 A 14:00 HRS. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350

Partes
Proveedor
TCL GROUP SPA76.505.914-3
Licitación de origen
1019-25-LE23
Proceso
  1. Creación
    18-07-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    18-07-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    19-07-2023, 12:00 a. m.