1019-227-CM19Aceptada

Apoya Muñecas

Total
$492.540
Neto
$418.080
Impuestos
$78.641
Descripción

Facturación Electrónica, a nombre del Ministerio de Obras Públicas RUT: 61.202.000-0, ingresando archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, código unidad de pago 2350, deberá indicar Orden de Compra, Consultar pago factura a Tesorería: 224494166.

Partes
Proveedor
M&L76.358.082-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    06-05-2019
  2. Envío a proveedor
    06-05-2019
  3. Aceptación
    07-05-2019