1019-224-SE25Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-43-LE25
- Total
- $767.550
- Neto
- $645.000
- Impuestos
- $122.550
SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO DESDE 1019-43-LE25 Coordinar con funcionaria a cargo, Alexandra Bustos; correo; Alexandra.bustos@mop.gov.cl Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0, ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 2350, N° OC, Consultar pago factura a Tesorería: 224493918.
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