1019-224-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-43-LE25

Total
$767.550
Neto
$645.000
Impuestos
$122.550
Descripción

SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO DESDE 1019-43-LE25 Coordinar con funcionaria a cargo, Alexandra Bustos; correo; Alexandra.bustos@mop.gov.cl Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0, ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 2350, N° OC, Consultar pago factura a Tesorería: 224493918.

Partes
Proveedor
TCL GROUP SPA76.505.914-3
Licitación de origen
1019-43-LE25
Proceso
  1. Creación
    16-05-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    16-05-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    20-05-2025, 12:00 a. m.