1019-223-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-43-LE25

Total
$1.751.311
Neto
$1.471.690
Impuestos
$279.621
Descripción

SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO DESDE 1019-43-LE25 Coordinar con funcionaria a cargo, Alexandra Bustos; correo; Alexandra.bustos@mop.gov.cl Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0, ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 2350, N° OC, Consultar pago factura a Tesorería: 224493918.

Proceso
  1. Creación
    16-05-2025
  2. Envío a proveedor
    16-05-2025
  3. Aceptación
    16-05-2025