1019-220-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-78-LQ21

Total
$24.975.720
Neto
$20.988.000
Impuestos
$3.987.720
Descripción

COORDINAR CON HERNAN ALBORNOZ, FONO: 224493856 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE UNID

Partes
Proceso
  1. Creación
    17-06-2021
  2. Envío a proveedor
    21-07-2021
  3. Aceptación
    22-07-2021