1019-219-SE21Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-78-LQ21
- Total
- $125.464.080
- Neto
- $105.432.000
- Impuestos
- $20.032.080
COORDINAR CON HERNAN ALBORNOZ, FONO: 224493856 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE UNID
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